把增值税普通发票当专票抵扣了,怎么办?

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1对于交通费,地铁票和汽车车票、火车票不都是没有公司名称的嘛,直接报销不行么? 自己公司职工,填写差旅费报销单,审批后可以报销。 2我们的保安人员是外包的,每个月保安公司开发票来付款,这个分录要如何做?是否需要通过应付职工薪酬核算? 对方有开票过来不需要通过应付职工薪酬,直接做费用就可以了,借:管理费用-劳务费。 3如果收到发票只要开票人有名字其他都没有,发票是否还有用呢? 发票上开票人必备,复核人没有的不能说明发票不合法;未付款的收款人不要填写,否则带来收款风险。 4企业向自然人借款,付给自然人的利息怎么入账?税务是否代开利息发票,税率多少? 需要自然人去税局代开利息发票,3%税率。 5金税盘维护费发票不小心当普通专票抵扣了怎么办? 认证抵扣就做进项税转出。 认证抵扣时: 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷:库存现金/银行存款。 借:管理费用(税额部分) 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出额。 全额抵免时: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入-税补收入。 如果已经申报了,可以去咨询下税局还能不能全额抵扣。 6增值税普通发票二维码打印出来一半能用吗? 严格是不可以的,但是普票不影响做账,这个自己衡量下。 7公司送来的火车票,但有些票不是工资表上列出的名单,这些票据可以作为费用做账吗? 仅仅只有票,而没有填写、审批的差旅费报销单,就是自己的职工报销都存在税收风险,何况不是自己公司的职工? 8请问和工资一起发放的高温补贴/伙食补贴/住房补贴需要与工资一起交个税吗? 当地有明确文件规定免税的,可以免税;否则交税。

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